
老師,我19年12月份的時候,誤把向股東借的款計入了實收資本,那么現(xiàn)在怎么改呢,怎么做分錄呢
答: 你進行調(diào)整就可以的,借:實收資本 貸:其他應(yīng)付款
你說的那個計入“實收資本”怎么做分錄啊
答: 你好,是接受投資還是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:您好!我公司股東甲投入股本1900萬元,占股28%,所有的股本轉(zhuǎn)讓給另一個股東乙,公司退甲股東1200萬元,其差額怎樣做會計分錄?第一步1、借:實收資本-甲1900貸:實收資本-乙1900退甲股東款怎樣做分錄?
答: 退的資本這一部分是借實收資本銀行存款。


小東西 追問
2017-08-25 17:40
鄒老師 解答
2017-08-25 17:40
小東西 追問
2017-08-25 17:50
鄒老師 解答
2017-08-25 17:50