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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-04-22 17:46

你好,同學(xué)。
借 銀行存款  100萬
貸 實(shí)收資本 各明細(xì)科目   100萬

借 銀行存款  59萬
貸 其他應(yīng)付款  59萬

借 實(shí)收資本  老股東  90萬
貸 銀行存款  90萬

冷冷冷 追問

2020-04-23 14:50

是股東A B 向公司借的款。分錄借 其他應(yīng)收A B59萬 貸,銀行存款59萬對吧?減資 虧損怎么記賬呢?

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 15:38

是的
借,實(shí)收資本
未分配利潤
貸,銀行存款

冷冷冷 追問

2020-04-23 15:50

未分配利潤 年底如何處理?資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤該怎么填呢?請問

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 15:57

你這是股東退股的部分,你直接報(bào)表減少未分配利潤就可以了

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你好,同學(xué)。 借 銀行存款 100萬 貸 實(shí)收資本 各明細(xì)科目 100萬 借 銀行存款 59萬 貸 其他應(yīng)付款 59萬 借 實(shí)收資本 老股東 90萬 貸 銀行存款 90萬
2020-04-22 17:46:05
計(jì)入長期股權(quán)投資,這個(gè)540萬都要計(jì)入長期股權(quán)投資的哦
2019-12-25 12:56:22
退的資本這一部分是借實(shí)收資本銀行存款。
2020-02-16 20:53:48
你好,最后實(shí)收資本和凈資產(chǎn)和之前是一樣的金額就是不變的, 借實(shí)收資本-老股東 貸實(shí)收資本-新股東
2020-08-14 16:31:18
你好,技術(shù)入股的借無形資產(chǎn)-某技術(shù) 貸實(shí)收資本
2019-10-17 16:17:32
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