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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-25 17:32

借:其他應(yīng)付款-李強(qiáng)    1000 
貸:銀行存款    1000

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把錯的分錄紅沖了,再說上正確的分錄。
2019-06-15 12:23:52
你好,既然是回扣,應(yīng)當(dāng)計入銷售費(fèi)用核算才是,而不是在其他應(yīng)付款掛賬的
2019-06-03 13:35:32
同學(xué)你好 計入其他應(yīng)付款就行了
2021-10-08 17:18:22
“工程款未發(fā)完,現(xiàn)在給客戶付工程款都是總公司或個人出錢,客戶打借條,總公司或個人直接付款,資金未打入我公司賬上,但是都作為我公司的投資款,” 這句話不太理解你表述的意思,如果這個工程是你們公司的工程,那么在支付工程款,借記其他應(yīng)付款——工程隊(duì)(可以是總公司或個人代付款),至于貸方科目呢,如果明確了是作為投資款,應(yīng)該是貸記實(shí)收資本之類吧。至于以后要?dú)w還投資款,那么 是通過分紅或者減資來實(shí)現(xiàn) 的。
2017-04-11 22:42:43
你好!我插下嘴哈,按照你的題目看,是應(yīng)該掛老板個人往來的,借:其他應(yīng)收款-老板個人,但是你這樣子做完后,賬面老板就欠公司錢了,最后是老板拿錢來還,還是一直掛著往來呢,后續(xù)得考慮清楚,如果不行,就只能找票把這個老板個人的往來沖銷了。
2020-07-27 08:54:12
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