
工資1月份做錯了,真實工資含個稅是35200,但計提和發(fā)放是同時做的,計提了35230,發(fā)放也是35230,現(xiàn)金發(fā)放的,實際個別人是沒有發(fā)工資的,所以當時沒有發(fā)現(xiàn)錯誤,昨天整理賬務時發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在該怎么糾正?
答: 借:現(xiàn)金230貸:管理費用--工資230
老師,因為現(xiàn)在個稅的改革,我們計提工資就不準確,每月多退少補,我們員工上個月個稅少交了123,這個月她直接給我們現(xiàn)金,要怎么做賬啊
答: 你好,借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這邊做的是外賬,但是公司從來沒有發(fā)過工資,是另一個公司代發(fā)的,這邊外賬做的工資是用現(xiàn)金發(fā)的,先發(fā)放上月的,再計提本月的,但是現(xiàn)在9月份發(fā)8月份工資是從本公司發(fā)的了,個稅也從8月份工資里扣了,那我外賬做的8月份的賬有計提本月工資,還是跟以前代發(fā)工資做的賬是一樣的,這個是不是不對???
答: 你好,這種建議你8月的工資按9月實際發(fā)放的工資進行計提?;蛘吣惆茨阃赓~的計提,9月發(fā)放時把與8月計提的差額部分進行補提或沖減。

