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多多嘟嘟
于2019-08-24 11:55 發(fā)布 ??1018次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-24 11:56
不是只多計提么,這樣做的借xx費用負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù) 咋是做庫存現(xiàn)金啊
多多嘟嘟 追問
2019-08-24 12:02
之前年度的工資計提,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,并且在次月發(fā)放,借,應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金。如果在第二年沖銷前一年多計提的,那么勢必要做庫存的增加了?
maize老師 解答
2019-08-24 12:07
那做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤
2019-08-24 12:13
報表上面如何體現(xiàn)?
2019-08-24 13:38
報表上面只有應付職工薪酬和未分配利潤有數(shù)據(jù)啊
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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多多嘟嘟 追問
2019-08-24 12:02
maize老師 解答
2019-08-24 12:07
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2019-08-24 13:38