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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-24 11:56

不是只多計提么,這樣做的借xx費用負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù) 咋是做庫存現(xiàn)金啊

多多嘟嘟 追問

2019-08-24 12:02

之前年度的工資計提,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,并且在次月發(fā)放,借,應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金。如果在第二年沖銷前一年多計提的,那么勢必要做庫存的增加了?

maize老師 解答

2019-08-24 12:07

那做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整  貸未分配利潤

多多嘟嘟 追問

2019-08-24 12:13

報表上面如何體現(xiàn)?

maize老師 解答

2019-08-24 13:38

報表上面只有應付職工薪酬和未分配利潤有數(shù)據(jù)啊

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