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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-08-23 11:53

你好,如果是購入設備可以一次性抵扣,如果是購入不動產(chǎn)分兩年抵扣,第一年抵60%,第二年抵40%

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相關問題討論
現(xiàn)行增值稅申報表已經(jīng)取消了該表,不需填寫。
2020-05-21 17:28:16
你好 可以一次抵扣進項?
2020-11-04 10:55:18
現(xiàn)在最新的這個是按13% 這個
2020-05-07 20:40:45
司機打款及買車時會計處理如下:借:銀行存款???166380 貸:其他應付款***司機??166380 企業(yè)支付4S店車款144800(增值稅發(fā)票不含稅124827.59,稅19972.41),購置稅12482.76 借:固定資產(chǎn)????124827.59 應交稅費---增---進???19972.41 借:固定資產(chǎn)????12482.76 貸:銀行存款??????152782.76 解掛時,是不是視同銷售?
2019-02-19 14:25:10
你好,當期就是當月的固定資產(chǎn)對應的進項稅額 本年累計就是一年到這個月累計 固定資產(chǎn)進項稅額
2017-07-12 10:01:45
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(含稅銷售額/1.03) 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購退貨) 借:銀行存款/應付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購退貨,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務和工商辦理0元股權轉讓獲得藥店(

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務,物流

    同學你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉出計入成本; 電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關單、收款憑證、合同備查。

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