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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-17 10:33

你好,應當是借;其他應收款  貸;庫存現(xiàn)金 
借;管理費用等科目   貸;其他應收款

2.20 追問

2017-08-17 10:38

可是老總他自己付款的,沒有從這里付款。我都沒有收到他現(xiàn)金

鄒老師 解答

2017-08-17 10:42

那是先購買,然后給老板報銷嗎

2.20 追問

2017-08-17 10:45

不是,老板自己在網(wǎng)上購買茶葉,自己付款啦。之后就把收據(jù)給我,讓我記下賬。 現(xiàn)在,我要解決的是,我要怎么去寫分錄

鄒老師 解答

2017-08-17 10:45

借;管理費用等科目   貸;其他應付款

2.20 追問

2017-08-17 10:47

@鄒老師:買茶葉的  借:其他應收款9900  貸:庫存現(xiàn)金 9900   借:管理費用 9900  貸:其他應收款  9900   如果是直接從銀行打款給老總  就把庫存現(xiàn)金換成銀行存款 
這個分錄可以?

鄒老師 解答

2017-08-17 10:49

你好,如果是銀行轉(zhuǎn)賬借支,可以換成銀行存款

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相關問題討論
你好,有其他應收款,說明有欠款,一般應該先沖減欠款,欠款全都還完了再支付報銷款。
2020-07-19 19:26:20
你好!報銷時的分錄是 借: 管理費用-差旅費 15000 貸 : 庫存現(xiàn)金 7000 其他應收款-某領導 8000
2019-09-07 14:42:14
你是啥業(yè)務可以說下嗎?
2018-12-12 10:36:09
業(yè)務41“拿應付過度了 ”是什么 意思?
2018-09-13 12:19:37
可以的,你的會計處理是正確的。
2018-01-10 17:08:11
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