
老師好,賬上有法人欠的其他應收款—法人。那么法人支付了餐費,做分錄是 借 管理費用 貸 其他應收款—法人還是做借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應收款—法人借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金這兩個做哪個比較合適呢?
答: 你好,有其他應收款,說明有欠款,一般應該先沖減欠款,欠款全都還完了再支付報銷款。
老師好,請問公司某領導出差時領了備用金8000,報銷時報了15000,領備用金時 借 其他應收款-某領導 8000 貸 庫存現(xiàn)金 8000 報銷時 借 : 管理費用-差旅費 15000 貸 : 庫存現(xiàn)金 7000那月末時這個其他應收款應該怎么辦?
答: 你好!報銷時的分錄是 借: 管理費用-差旅費 15000 貸 : 庫存現(xiàn)金 7000 其他應收款-某領導 8000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
接上問,業(yè)務41拿應付過度了,而業(yè)務42,員工還借款怎么沒有拿其他應收款過度,如下:J:其他應收款 8000 D:庫存現(xiàn)金 8000J:庫存現(xiàn)金520 管理費用-差旅費 7480D:其他應收款 8000答案是:J:庫存現(xiàn)金520 管理費用-差旅費 7480D:其他應收款 8000
答: 業(yè)務41“拿應付過度了 ”是什么 意思?


陳靜雯 追問
2019-07-29 08:46
陳靜雯 追問
2019-07-29 08:47
樸老師 解答
2019-07-29 08:48
陳靜雯 追問
2019-07-29 08:50
樸老師 解答
2019-07-29 08:51