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送心意

曼曼老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 22:30

你好,可以不做代扣,但建議還是先做計(jì)提,再做發(fā)放。
借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
借;應(yīng)付職工薪酬-社保 貸;銀行存款

追問(wèn)

2019-09-05 22:37

當(dāng)月交的社保也要計(jì)提嗎

追問(wèn)

2019-09-05 22:38

不做代扣與稅前扣除有沖突嗎

曼曼老師 解答

2019-09-05 22:39

你好,當(dāng)月扣繳的社??梢圆恍枰?jì)提。

追問(wèn)

2019-09-05 22:39

如果這樣我工資表是不是也不用做個(gè)人社保代扣那一欄呢直接工資多少就發(fā)多少?

曼曼老師 解答

2019-09-05 22:40

你好,是的,是這樣的。

追問(wèn)

2019-09-05 22:41

交個(gè)人的社保也入到管理費(fèi)用沒(méi)事吧?這與個(gè)人社保稅前扣除有沒(méi)有關(guān)系?

曼曼老師 解答

2019-09-06 11:55

你好,可以計(jì)入到管理費(fèi)用。

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你好,有其他應(yīng)收款,說(shuō)明有欠款,一般應(yīng)該先沖減欠款,欠款全都還完了再支付報(bào)銷(xiāo)款。
2020-07-19 19:26:20
你好!報(bào)銷(xiāo)時(shí)的分錄是 借: 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 15000 貸 : 庫(kù)存現(xiàn)金 7000 其他應(yīng)收款-某領(lǐng)導(dǎo) 8000
2019-09-07 14:42:14
你是啥業(yè)務(wù)可以說(shuō)下嗎?
2018-12-12 10:36:09
業(yè)務(wù)41“拿應(yīng)付過(guò)度了 ”是什么 意思?
2018-09-13 12:19:37
可以的,你的會(huì)計(jì)處理是正確的。
2018-01-10 17:08:11
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