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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2017-08-15 11:42

認(rèn)證發(fā)票不用做分錄, 
購(gòu)貨時(shí)有進(jìn)項(xiàng)就做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000   
銷售時(shí)做 
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 
月末應(yīng)交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 
、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好!其實(shí)你這個(gè)本身不對(duì),如果你當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
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