老師,我公司9月份購買了開票系統(tǒng),10月份進(jìn)行了認(rèn)證,但是公司目前沒有銷項(xiàng),所以形成的進(jìn)項(xiàng)無法抵扣,請問應(yīng)該怎么做分錄
肖思琴
于2015-11-03 16:31 發(fā)布 ??540次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2015-11-03 16:50
不做賬嗎?剛剛我們辦公室另一個(gè)會(huì)計(jì)說當(dāng)月認(rèn)證了就算沒有銷項(xiàng)也一定要入賬,有這種說法嗎?
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由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成期末借方余額 ,不用做會(huì)計(jì)處理
2015-11-03 16:10:29

你好
借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
抵扣后
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-04 12:56:01

沒有銷項(xiàng)也可先認(rèn)證,等有銷項(xiàng)了再抵扣就行,先不做賬,等抵扣了再做
2015-11-03 16:38:24

你好!你申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
至于分錄,要看你之前怎么做的分錄。收到發(fā)票的時(shí)候。
2019-05-20 14:03:53

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-01-07 15:41:23
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