
老師,我公司9月份購(gòu)買了開(kāi)票系統(tǒng),10月份進(jìn)行了認(rèn)證,但是公司目前沒(méi)有銷項(xiàng),所以形成的進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄
答: 沒(méi)有銷項(xiàng)也可先認(rèn)證,等有銷項(xiàng)了再抵扣就行,先不做賬,等抵扣了再做
老師,我公司9月份購(gòu)買了開(kāi)票系統(tǒng),10月份進(jìn)行了認(rèn)證,但是公司目前沒(méi)有銷項(xiàng),所以形成的進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄
答: 由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成期末借方余額 ,不用做會(huì)計(jì)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想問(wèn)下,我收到對(duì)方發(fā)票且已認(rèn)證抵扣,但對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)中進(jìn)行了作廢處理,我要怎么做分錄,和填制報(bào)表,時(shí)間有限制沒(méi)?
答: 你好!你申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了 至于分錄,要看你之前怎么做的分錄。收到發(fā)票的時(shí)候。


刻苦的導(dǎo)師 追問(wèn)
2022-04-04 12:57
易 老師 解答
2022-04-04 13:15