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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-12 11:13

計入其他應(yīng)收款——代扣個人社保,交納時,個人社保也是沖這個科目

苦丁茶 追問

2017-08-12 11:22

@會計學(xué)堂老師--李:怎么有些記入應(yīng)付職工薪酬呢

李愛文老師 解答

2017-08-12 11:23

分工資的分錄 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款

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你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好 計提單位部分,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-08-04 10:44:29
好的,計提社保繳納需要分兩步進(jìn)行,第一步,將支出錄入賬目,包括借方"應(yīng)付社會保險費(fèi)"和貸方"銀行存款";第二步,將發(fā)生的社保費(fèi)用錄入賬目,包括借方"應(yīng)付社會保險費(fèi)"和貸方"應(yīng)交稅費(fèi)"。
2023-03-22 11:49:45
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