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送心意

英老師

職稱中級會計師

2020-03-12 13:45

同學好,借計其他應付款(個人),管理費用(公司),貸計銀行存款

春風十里不如你 追問

2020-03-12 13:56

管理費用的下級科目選哪個?

英老師 解答

2020-03-12 13:59

管理費用-社會保險費

春風十里不如你 追問

2020-03-12 14:01

老師我連續(xù)兩個月都還是籌建期,是不是繼續(xù)做管理費用開辦費?

英老師 解答

2020-03-12 14:03

可以繼續(xù)做管理費用開辦費

春風十里不如你 追問

2020-03-12 14:04

那是做開辦費好還是做社保費好?

英老師 解答

2020-03-12 14:06

籌建期間做開辦費就可

春風十里不如你 追問

2020-03-12 14:07

好的謝謝老師!

英老師 解答

2020-03-12 14:09

不客氣,謝謝同學,請給予5星好評,加油!!

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你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好 計提單位部分,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 繳納,借;應付職工薪酬-社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-08-04 10:44:29
好的,計提社保繳納需要分兩步進行,第一步,將支出錄入賬目,包括借方"應付社會保險費"和貸方"銀行存款";第二步,將發(fā)生的社保費用錄入賬目,包括借方"應付社會保險費"和貸方"應交稅費"。
2023-03-22 11:49:45
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