
看6月份的應(yīng)收是-1080元 7月份開(kāi)了發(fā)票1080元 我現(xiàn)在分錄做 借預(yù)收賬款1080 貸收入1048.54 稅金31.46 這樣對(duì)嘛
答: 你好!你應(yīng)該借應(yīng)收賬款。
老師們好,我想問(wèn)一下,之前我開(kāi)模具發(fā)票收取人家的首期款項(xiàng)50%時(shí)做的分錄是:借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款,那現(xiàn)在我又收人家的尾款另外50%時(shí),我怎么確認(rèn)營(yíng)收呢
答: 你好,按照你開(kāi)的發(fā)票做收入,確認(rèn)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款的貸方余額怎樣轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款?比如說(shuō)應(yīng)收賬款貸方有100,要轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款,分錄怎么寫(xiě)?
答: 借:應(yīng)收賬款100 貸:預(yù)收賬款100
想把預(yù)收賬款余額轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款去,分錄摘要:預(yù)收沖應(yīng)收,對(duì)嗎?
老師 下面的分錄怎么理解呢?什么情況下需要做這筆分錄?借:預(yù)收賬款 –A 2萬(wàn)貸:應(yīng)收賬款 -A 2萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn)前股東退出想平賬有一筆應(yīng)收賬款 和一筆預(yù)收賬款 想沖銷點(diǎn)到客戶不是同一個(gè)人怎么處理 摘要和分錄
應(yīng)收賬款的貸方余額怎樣轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款?比如說(shuō)應(yīng)收賬款貸方有100,要轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款,分錄怎么寫(xiě)


2.20 追問(wèn)
2017-08-11 16:24
宋生老師 解答
2017-08-11 16:26
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2017-08-11 16:41
宋生老師 解答
2017-08-11 16:42
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2017-08-11 17:02
宋生老師 解答
2017-08-11 17:03