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欣悅
于2020-05-28 22:34 發(fā)布 ??797次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-28 22:36
您好,您這個分錄應該是應收預收同時掛賬,現(xiàn)在對沖。
欣悅 追問
2020-05-28 22:41
老師 應收的借方2萬為什么要沖掉呢?什么業(yè)務?
小林老師 解答
2020-05-28 22:45
您好,可能是企業(yè)一家客戶應收預收同時掛賬了,導致虛增資產(chǎn)和負債,現(xiàn)在為了核對往來,將虛增往來進行抵消。
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預收賬款沖應收賬款的分錄怎樣寫?謝謝?。?/p>
答: 你好,之前掛預收借方嗎,借預收負數(shù)借應收
想把預收賬款余額轉(zhuǎn)到應收賬款去,分錄摘要:預收沖應收,對嗎?
答: 是的,你的理解很對
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問前股東退出想平賬有一筆應收賬款 和一筆預收賬款 想沖銷點到客戶不是同一個人怎么處理 摘要和分錄
答: 你好 不是同一個客戶的往來不能沖抵的
應收賬款的貸方余額怎樣轉(zhuǎn)到預收賬款?比如說應收賬款貸方有100,要轉(zhuǎn)到預收賬款,分錄怎么寫
討論
老師,應收賬款和預收賬款可以做在一個分錄嗎?
老師 內(nèi)賬處理 應收賬款的2 萬為什么要沖掉呢? 什么情況下需要做這筆分錄? 之前的會計編制的借:預收賬款 –A 2萬貸:應收賬款 -A 2萬
老師 應收賬款的2 萬為什么要沖掉呢? 什么情況下需要做這筆分錄? 之前的會計編制的借:預收賬款 –A 2萬貸:應收賬款 -A 2萬
之前對方支付了預付款,公司將預收賬款1600的余額已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入了應收賬款,現(xiàn)在預收期末無余額,應收賬款期末余額300元,公司為酒店性質(zhì),對方單位入住酒店,沖銷之前支付的錢,各位老師,怎么沖銷呢?分錄怎么寫呢?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 69448 個
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欣悅 追問
2020-05-28 22:41
小林老師 解答
2020-05-28 22:45