
今年1月付的去年結(jié)的款,帳做今年7月,這樣算跨年度嗎
答: 去年已掛應(yīng)付賬款的不算跨年度。
去年11月有一筆貨款7因未收到發(fā)票先做預(yù)付款了,但今年的7月才發(fā)現(xiàn)這份去年11月份的發(fā)票,這樣今年要怎么調(diào)整做帳
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們?nèi)ツ?1月12月,還有今年一月份的工資都計(jì)提多了,計(jì)提13萬,但是只發(fā)了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個(gè)月沖銷這一下子少了好多費(fèi)用怕也不好 能返結(jié)賬去改去年的數(shù)嗎?那樣子跨年結(jié)轉(zhuǎn)過了是不是又要跨年結(jié)轉(zhuǎn)了?這樣對(duì)今年的帳有沒有影響?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致帳混亂 我11,12,1月三個(gè)月的差額接近10萬呢我11,12,1月三個(gè)月的差額接近10萬呢 反結(jié)帳期今年的期初數(shù)是不是又變了 怎么表達(dá)呢,我們每年不是做完了年度的都要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嘛,那我今年的帳都做到三月份了,如果我把去年的反結(jié)帳,改11,12月的數(shù)據(jù)那改完后是不是又要年度結(jié)轉(zhuǎn)一下呢? 這樣會(huì)不會(huì)把今年的帳整亂掉
答: 您好,多計(jì)提就紅字沖回
有1張公司辦公室房租的發(fā)票,但是房租交的是2015年7月-2016年4月的,今年4月份才付得這筆款,去年公司都沒有入賬,是今年才開始做帳的,并且今年1-3月都沒有攤銷,現(xiàn)在該怎么做
去年銷售掛帳應(yīng)付帳款,今年7月開紅沖,稅率16%,8月又給購(gòu)貨方開發(fā)票,稅率13%,購(gòu)貨方去年也掛賬稅率16%,今年收到13%稅率發(fā)票,怎樣做帳?
在做財(cái)務(wù)稽核的時(shí)候,我從去年的七月份到今年的一月份,這樣可以嗎?還是做到去年的12月份,不能跨年度
在做財(cái)務(wù)稽核的時(shí)候,我從去年的七月份到今年的一月份,這樣可以嗎?還是做到去年的12月份,不能跨年度





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