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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-08-07 18:53

去年已掛應(yīng)付賬款的不算跨年度。

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去年已掛應(yīng)付賬款的不算跨年度。
2017-08-07 18:53:48
借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-08-23 14:47:28
借;待攤費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款等科目
2016-04-12 10:40:31
您好,多計(jì)提就紅字沖回
2022-03-25 15:33:56
我們反結(jié)帳期今年的期初數(shù)是不是又要按照去年的11、12、1月的數(shù)據(jù)來改了?這樣今年的帳目可能會(huì)混亂,我們每年做完年度結(jié)賬后都要結(jié)轉(zhuǎn)至下一年,但是如果反結(jié)帳期改為去年11月12月,那么這又會(huì)對(duì)今年的帳有影響,所以我不知道該如何處理,因?yàn)槲覀?1月12月,以及今年一月計(jì)提的工資差額接近10萬。
2023-03-15 14:06:02
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