我們?nèi)ツ?1月12月,還有今年一月份的工資都計提多了,計提13萬,但是只發(fā)了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好 能返結(jié)賬去改去年的數(shù)嗎?那樣子跨年結(jié)轉(zhuǎn)過了是不是又要跨年結(jié)轉(zhuǎn)了?這樣對今年的帳有沒有影響?會不會導(dǎo)致帳混亂 我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢 反結(jié)帳期今年的期初數(shù)是不是又變了 怎么表達呢,我們每年不是做完了年度的都要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嘛,那我今年的帳都做到三月份了,如果我把去年的反結(jié)帳,改11,12月的數(shù)據(jù)那改完后是不是又要年度結(jié)轉(zhuǎn)一下呢? 這樣會不會把今年的帳整亂掉

欣欣子
于2022-03-25 15:17 發(fā)布 ??1673次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-03-25 15:33
您好,多計提就紅字沖回
相關(guān)問題討論
選第2個選項,改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
點開總賬,在最下面有個期末點開期末有個結(jié)賬,之后把你要反結(jié)賬的月份點上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會出來一個管理員口令,那個沒有默認的點確認就行,就能反結(jié)賬了。
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反過賬,反審核,之后就可以反結(jié)轉(zhuǎn)了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同學。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



小林老師 解答
2022-03-25 15:34