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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-06 16:18

你好,收入,稅額要以稅局申報的申報表為準 
借;主營業(yè)務收入   貸;應交稅費——應交增值稅 
你可以做這個調整分錄

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學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好,學員 借應交稅費應交增值稅預交未交 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
2023-08-16 08:05:30
同學你好,賬上增值稅余額和稅務局申報表的增值稅余額不一致,一般情況下,等把不能退稅的金額結轉處理后,就會一致了。
2021-06-01 22:22:29
你好,你的銷項可以結轉到轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2022-04-13 17:15:14
<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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