
公司四月發(fā)生了一筆裝修費(fèi)用125000元,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒來會(huì)計(jì)做帳 借:其他應(yīng)收款 125000 貸:銀行存款 125000 七月時(shí)發(fā)票到了,請問這筆裝修費(fèi)是從四月開始攤銷還是從七月開始攤銷?
答: 從8月份開始攤銷。
我們公司預(yù)付維修費(fèi),入賬的時(shí)候是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,對方發(fā)票開過來是專票,要怎么入賬
答: 你好 借:管理費(fèi)用等科目??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目我只想用這其中的一個(gè)科目,其他應(yīng)收款,如果老板娘借錢給公司,我分錄這么寫可以么?借:銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
答: 你好,可以的,就是這樣子做。


一笑而過 追問
2017-08-06 08:52
方亮老師 解答
2017-08-06 08:57