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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-04 13:50

那繳納時,怎樣轉(zhuǎn)出未交增值稅稅額,直接借記應(yīng)交稅金——以交增值稅,貸銀行存款,還是先要對未交增值稅和應(yīng)交增值稅進行對轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2017-08-04 13:47

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

宋生老師 解答

2017-08-04 13:52

你好!不需要相互之間對轉(zhuǎn)的。

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1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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