
老師商業(yè)銷售出去的商品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒回來(lái) 貨款已經(jīng)用銀行存款支付 銷售成本怎么做分錄
答: 只能是先暫估,次月沖回,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理了
和超市簽訂合同用銀行存款支付(現(xiàn)在沒有發(fā)票),怎么做分錄?
答: 你好!現(xiàn)在有發(fā)生了業(yè)務(wù)嗎?發(fā)貨了嗎或者給錢了嗎還是什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我暫估了庫(kù)存,用銀行存款付的錢,發(fā)票沒到怎么做分錄
答: 支付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款

