
老師我暫估了庫(kù)存,用銀行存款付的錢,發(fā)票沒到怎么做分錄
答: 支付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款
我們公司買材料,總銀行存款,發(fā)票半個(gè)多月以后才能來(lái),應(yīng)該怎么做分錄才能比較明顯看出來(lái)我們還缺多少發(fā)票?
答: 借預(yù)付賬款貸銀行存款,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年十月進(jìn)的貨未付款未收到發(fā)票怎么做分錄?今年四月份用銀行存款付款了也收到發(fā)票了怎么做分錄?
答: 暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 發(fā)票借:庫(kù)存商品,/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款

