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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-09 18:23

貨到票未到 借 庫(kù)存商品等貸銀行存款 暫估
收到發(fā)票  借 庫(kù)存商品等負(fù)數(shù) ,貸銀行存款 暫估負(fù)數(shù) 
               借 庫(kù)存商品等貸銀行存款

X 追問(wèn)

2019-12-09 18:25

進(jìn)項(xiàng)稅不放進(jìn)去

玲老師 解答

2019-12-09 18:27

你好沒(méi)有看到你說(shuō)是專票,暫估時(shí)不考慮稅

X 追問(wèn)

2019-12-09 18:29

那暫估收入也不考慮稅嗎

玲老師 解答

2019-12-09 18:30

你好同學(xué),收入不暫估。

X 追問(wèn)

2019-12-09 18:31

那我賣東西,收了錢還沒(méi)開(kāi)發(fā)票怎么做分錄

玲老師 解答

2019-12-09 18:33

無(wú)票收入  :借 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

X 追問(wèn)

2019-12-09 18:33

不是不開(kāi)了,是以后開(kāi)的這種情況

玲老師 解答

2019-12-09 18:36

對(duì)呀 這就是無(wú)票收入

X 追問(wèn)

2019-12-09 18:47

那我還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,銷項(xiàng)稅手算的話會(huì)有誤差,開(kāi)沒(méi)開(kāi)票都是這一個(gè)分錄嗎

玲老師 解答

2019-12-09 18:50

我好你實(shí)際銷了是準(zhǔn)確 的嗎   按這個(gè)入賬。交稅  后面開(kāi)票再說(shuō)開(kāi)票的

X 追問(wèn)

2019-12-09 18:57

那你做的無(wú)票收入是開(kāi)票前的還是開(kāi)票后的

玲老師 解答

2019-12-09 19:00

開(kāi)票前的無(wú)票收入分錄

X 追問(wèn)

2019-12-09 19:01

開(kāi)票后怎么做呢

玲老師 解答

2019-12-09 19:04

開(kāi)票時(shí) 先無(wú)票收入分錄  借 銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 
 按發(fā)票金額做賬  借 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

X 追問(wèn)

2019-12-09 19:09

這不是暫估收入嗎

玲老師 解答

2019-12-09 19:09

不是  這是無(wú)票收入的分錄

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你好!現(xiàn)在有發(fā)生了業(yè)務(wù)嗎?發(fā)貨了嗎或者給錢了嗎還是什么
2018-01-12 14:06:10
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2016-12-30 21:47:35
支付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款
2020-01-07 13:59:48
借預(yù)付賬款貸銀行存款,
2019-08-16 11:21:36
可以暫估入庫(kù)的,借:庫(kù)存商品貸:預(yù)付賬款
2017-04-10 16:35:35
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