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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-30 11:14

貨物已出口,確認(rèn)收入及應(yīng)收賬款,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
沒有收到銷貨方的發(fā)票 
暫估入庫 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款

萱萱 追問

2017-07-30 11:19

如下個月收到發(fā)票再怎么做分錄?@會計學(xué)堂老師--李:

李愛文老師 解答

2017-07-30 11:21

收到銷貨方的發(fā)票 
沖銷X年X月X號憑證暫估入庫 
借:庫存商品     負(fù)數(shù)  
貸:應(yīng)付賬款    負(fù)數(shù) 
更正X年X月X號憑證暫估入庫 
借:庫存商品     正數(shù) 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  
貸:應(yīng)付賬款    正數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好,單獨銷售地基嗎這個
2022-01-26 16:46:25
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫存商品負(fù)數(shù)。 紅沖暫估分錄的。
2021-08-23 16:42:26
你好,如果沒有差額直接貼在原憑證后面就可以。
2020-06-11 15:55:11
您好,發(fā)票不到跟對方溝通過了嗎?您已經(jīng)暫估入賬就沒關(guān)系的。如果對方還不開具發(fā)票,可以去稅務(wù)局舉報對方的
2019-12-17 09:07:19
您好 11月收到采購合同 采購的材料是用作9月份完工項目上的么
2019-11-27 11:41:28
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