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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-07-30 12:08

后面的出庫單也沒有贈品的數(shù)量和金額嗎

大鏡框 追問

2019-07-30 12:10

出庫單有和沒有的情況下都是怎么處理?

吳少琴老師 解答

2019-07-30 12:18

肯定要有出庫單的,沒有出庫單你怎么知道出庫多少數(shù)量

大鏡框 追問

2019-07-30 12:39

出庫單顯示贈品和正常銷售數(shù)量的情況下,怎么做賬?贈品是沒有收入款,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

吳少琴老師 解答

2019-07-30 12:47

按發(fā)票金額做 借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)的時候把贈送產(chǎn)品的成本也同時轉(zhuǎn)到到主營業(yè)務(wù)成本  借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

大鏡框 追問

2019-07-30 12:56

你說的這種情況是發(fā)票上顯示贈品的吧?如果發(fā)票不顯示贈品數(shù)量呢?贈品沒有收到貨款,但是視同銷售,也需要繳納所得稅,怎么處理?

吳少琴老師 解答

2019-07-30 13:04

你是買贈就是這么算的,你的發(fā)票也需要顯示 ,不是買贈的,借銷售費用  貸庫存商品  應(yīng)交稅費-增值稅

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相關(guān)問題討論
您好,單獨銷售地基嗎這個
2022-01-26 16:46:25
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫存商品負(fù)數(shù)。 紅沖暫估分錄的。
2021-08-23 16:42:26
你好,如果沒有差額直接貼在原憑證后面就可以。
2020-06-11 15:55:11
您好,發(fā)票不到跟對方溝通過了嗎?您已經(jīng)暫估入賬就沒關(guān)系的。如果對方還不開具發(fā)票,可以去稅務(wù)局舉報對方的
2019-12-17 09:07:19
您好 11月收到采購合同 采購的材料是用作9月份完工項目上的么
2019-11-27 11:41:28
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