
有沒有這個會計分錄,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
答: 沒有
年末增值稅的進項稅額大于銷項稅額,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應該怎么做會計分錄。2017年12月增值稅的銷項稅額為125902.89,進項稅額為289200.02,我這樣做分錄對嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 125902.89 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅163297.13 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 289200.02
答: 再做一筆,借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額貸:應交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。









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忘川 追問
2017-07-22 14:19
宋生老師 解答
2017-07-22 14:21
忘川 追問
2017-07-22 14:22
宋生老師 解答
2017-07-22 14:23