請對長江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務: 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產品1000件, 單價300元, 貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開來的轉賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開源公司發(fā)出B產品2000件,單價120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價稅合計271200元。開出增值稅專用發(fā)票,產品已托運,江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日,根據銷貨合同預收元通公司購貨款300000元。貨款已存入銀行. 4、承上題,18日,向元通公司發(fā)出A產品1500件,單位售價300元,貨款450 000元,增值稅率13%,增值稅額58500元,價稅合計508500元, 開出增值稅專用發(fā)票。 5、承上題,長江公司20日收到元通公司余款209500元。 6、20日,向佳美公司銷售一批不需用的丁 材料500千克,單價40元,價款共計20 000元,增值稅2600元,開出增值稅專用發(fā)票
勤勞的羽毛
于2023-01-10 21:21 發(fā)布 ??588次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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同學你好
借:原材料21500 應交稅費-應交增值稅-進項稅額2600 貸銀行存款 24100
2022-12-17 18:53:40

你好,同學,這個題目有點多,具體過程如下
2023-12-10 16:27:51

(1)借固定資產1610000
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額208000
貸銀行存款1610000+2080000=3690000
2023-11-12 00:39:02

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2023-01-10 21:22:42

借應收賬款791 貸主營業(yè)務收入 700 應交稅費應交增值稅銷項稅額91
2023-10-31 11:07:14
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