請對長江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):3、15日,根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行. 4、承上題,18日,向元通公司發(fā)出A產(chǎn)品1500件,單位售價(jià)300元,貨款450 000元,增值稅率13%,增值稅額58500元,價(jià)稅合計(jì)508500元,開出增值稅專用發(fā)票。5、承上題,長江公司20日收到元通公司余款209500元 6、20日,向佳美公司銷售一批不需用的丁材料500千克,單價(jià)40元,價(jià)款共計(jì)20 000元6、20日,向佳美公司銷售一批不需用的丁材料500千克,單價(jià)40元,價(jià)款共計(jì)20 000元,增值稅2600元,開出增值稅專用發(fā)票,收到佳美公司的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。
淡然的獵豹
于2023-01-10 20:54 發(fā)布 ??1109次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2023-01-10 20:55
你好
3、15日,根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行.
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
4、承上題,18日,向元通公司發(fā)出A產(chǎn)品1500件,單位售價(jià)300元,貨款450 000元,增值稅率13%,增值稅額58500元,價(jià)稅合計(jì)508500元,開出增值稅專用發(fā)票。
借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
5、承上題,長江公司20日收到元通公司余款209500元
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
6、20日,向佳美公司銷售一批不需用的丁材料500千克,單價(jià)40元,價(jià)款共計(jì)20 000元,增值稅2600元,開出增值稅專用發(fā)票,收到佳美公司的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。
借:銀行存款 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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同學(xué)你好
借:原材料21500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸銀行存款 24100
2022-12-17 18:53:40

你好,同學(xué),這個(gè)題目有點(diǎn)多,具體過程如下
2023-12-10 16:27:51

(1)借固定資產(chǎn)1610000
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額208000
貸銀行存款1610000+2080000=3690000
2023-11-12 00:39:02

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-01-10 21:22:42

借應(yīng)收賬款791 貸主營業(yè)務(wù)收入 700 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額91
2023-10-31 11:07:14
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