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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-19 14:58

借;管理費用-福利費   貸;應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)  544

Bonnie 追問

2017-07-19 14:59

老師:借;管理費用-福利費 544 貸;應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)544,請問是6月份的會計分錄這樣做嗎?

鄒老師 解答

2017-07-19 15:01

你好,確定不能抵扣或進項轉(zhuǎn)出的時候

Bonnie 追問

2017-07-19 15:13

老師,請問進項轉(zhuǎn)出的時候 ,是不是申報表所屬期是6月份做了轉(zhuǎn)出,就是6月份做這個分錄?

鄒老師 解答

2017-07-19 15:14

你好,是的,哪個月轉(zhuǎn)出填寫申報表,就做相應的轉(zhuǎn)出分錄就是了

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你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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