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送心意

柯南老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-01-10 13:56

你好 收入做在22年了吧 以前年度損益科目   這樣你的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)就會(huì)增加  繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款

美多 追問(wèn)

2023-01-10 13:57

收入在18年已經(jīng)做了 只是漏報(bào)

柯南老師 解答

2023-01-10 14:02

你好 繳納增值稅分錄即可  借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:06

這個(gè)未交增值稅 是從進(jìn)項(xiàng)稅額里面扣的嗎?

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:11

老師 這樣子做完,應(yīng)交增值稅期末余額借方還是多七千多啊,比報(bào)表上面

柯南老師 解答

2023-01-10 14:11

你好
1.進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)核實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票后,會(huì)計(jì)作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2.銷項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)錄入銷售發(fā)票和核實(shí)收入后,會(huì)計(jì)作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
3 .月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))
所以未交增值稅是余額

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:17

未交增值稅和應(yīng)交增值稅都是應(yīng)交稅費(fèi)下的二級(jí)科目是不是?

柯南老師 解答

2023-01-10 14:18

你好 是的 你理解正確

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:18

那我未交增值稅一直多掛7千多的話 以后每一期的增值稅報(bào)表都對(duì)不上了啊 和賬面

柯南老師 解答

2023-01-10 14:20

你好 你交了錢之后未交增值稅余額沒(méi)了啊

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:22

是這樣做嗎??做完之后有余額

柯南老師 解答

2023-01-10 14:24

你好 這樣做 正確 有余額可能是因?yàn)橹暗匿N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)有按我剛才發(fā)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)到此科目

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:27

借方期末有余額7458,那應(yīng)該補(bǔ)做個(gè)啥分錄能給做平啊

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:29

把這個(gè)未交增值稅轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整貸方行嗎

柯南老師 解答

2023-01-10 14:29

1.進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)核實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票后,會(huì)計(jì)作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅42000
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出42000
2.銷項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)錄入銷售發(fā)票和核實(shí)收入后,會(huì)計(jì)作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額49000
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅49000
3 .月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))7000
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))7000
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))7000
貸:銀行存款7000

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:33

這幾個(gè)分錄都在這個(gè)月做就行唄??42000 49000 一個(gè)18年 一個(gè)22年初的,沒(méi)關(guān)系嗎??能不能直接把未交增值稅轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整損益里面???

柯南老師 解答

2023-01-10 14:34

你好 都在這個(gè)月做就行  未交增值稅轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整損益是啥意思 這里面不涉及到損益科目

美多 追問(wèn)

2023-01-10 14:54

老師 我這樣做完以后,應(yīng)交增值稅余額還是多這個(gè)7千多

柯南老師 解答

2023-01-10 14:56

你好 你看我上面的分錄 金額  之前未交增值稅貸方余額7000     交稅后借方7000   怎么會(huì)有余額

美多 追問(wèn)

2023-01-10 15:01

就是我們這個(gè)增值稅這個(gè)帳 原來(lái)會(huì)計(jì)做的 它很亂,我剛才按照你那個(gè)分錄填上之后 還是不對(duì),能不能直接丟到以前年度損益啊 就不管它了,行不行,結(jié)賬之后以后是不是也沒(méi)有了 就不影響重新開(kāi)始記賬啦

柯南老師 解答

2023-01-10 15:05

你好 看表的話 之前會(huì)計(jì)進(jìn)銷項(xiàng)都沒(méi)做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)最后到未交增值稅中,最后差額不大就按你方法記損益吧  大的話最好還是對(duì)下差異原因,進(jìn)行更正

美多 追問(wèn)

2023-01-10 15:21

老師 你看我這表一次性結(jié)轉(zhuǎn)咋結(jié)轉(zhuǎn),它現(xiàn)在就是賬上面比增值稅申報(bào)表多了7458

美多 追問(wèn)

2023-01-10 15:23

就是把這七千多直接丟到以前年度損益的話 以前年度損益有余額可以嗎

柯南老師 解答

2023-01-10 15:25

你好 未交增值稅有余額是因?yàn)殇N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到這科目  只能先做上這個(gè)分錄才行 這樣未交增值稅平了 余額表里面的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額都是原來(lái)會(huì)計(jì)留的
 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅42000
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額42000
2.銷項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)錄入銷售發(fā)票和核實(shí)收入后,會(huì)計(jì)作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額49000
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅49000
3 .月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))7000
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))7000

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