
老師,11月份稅務局對我們2021年的賬進行核查,讓把2021年的進項稅進行轉出,并增加其他業(yè)務收入補交增值稅、印花稅。我們是這樣操作的。修改了2021年12月的增值稅報表,做了進項稅轉出,然后填報了其他業(yè)務收入,2022年11月份補交的稅款。這樣的話我們要怎么入賬呢
答: 你好,借應收賬款或者是預收賬款, 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅銷項 這個是確認收入的,你進項轉出是什么原因的?
物資賣出借其他應收款 貸其他業(yè)務收入104076.2,借其他業(yè)務成本貸庫存商品104076.2,進賬稅轉出 借應交稅費應交增值稅進項11973.36其他業(yè)務成本-11973.36 為什么進項稅要轉出,怎么算的呢
答: 你好;? ? ?為什么要轉出? ; 你這個是自己公司的業(yè)務嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
礦產品交易,他們之前結轉進項稅,都是 借應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額認證發(fā)票是借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 貸:其他應收款~帶抵扣進項稅
答: 可以這樣操作,這個沒有問題


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2023-01-10 09:54
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