
其他應(yīng)付款報表上為負數(shù),讓調(diào)整到其它應(yīng)收,其他應(yīng)付調(diào)入其他應(yīng)收,請問憑證應(yīng)該如何做。
答: 您好 可以不做賬務(wù)處理 填資產(chǎn)負債表的時候重分類填寫即可 如果你要做分錄的話 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
請問平時掛其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款要填制什么憑證嗎?
答: 需要的,因為是往來款,因此要銀行回單或者相應(yīng)的資料的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前會計的資產(chǎn)報表上的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款和會計憑證的相比都各自多了6600,想把憑證的和報表的調(diào)成一致,怎么處理
答: 你好,是憑證有誤還是報表編制錯誤?






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楊曉英 追問
2017-07-18 09:27
鄒老師 解答
2017-07-18 09:34