
老師,我這個月有管理費用產生的進項稅,但是我沒有做認證,我該怎么做賬?
答: 借:管理費用 應交稅費-待認證進項 貸:銀行存款
老師,去年三月份取得專票認證了在報稅的時候抵扣了,但是做賬未記入進項稅,全額做的管理費用,5月份的時候發(fā)現(xiàn)了進項稅有問題,但是當時的那個稅額差額就做到了盤盈收益,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,也跨年了,該怎么辦???還需要調整么?
答: 借進項稅額 貸年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月報的稅是正確的,做賬時管理費用少做進項稅,第二個月才發(fā)現(xiàn),怎么調整呢
答: 同學您好,可以補做,借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)借:管理費用(負數)









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