
老師,我這個(gè)月有管理費(fèi)用產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅,但是我沒有做認(rèn)證,我該怎么做賬?
答: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
老師,去年三月份取得專票認(rèn)證了在報(bào)稅的時(shí)候抵扣了,但是做賬未記入進(jìn)項(xiàng)稅,全額做的管理費(fèi)用,5月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅有問題,但是當(dāng)時(shí)的那個(gè)稅額差額就做到了盤盈收益,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,也跨年了,該怎么辦???還需要調(diào)整么?
答: 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月報(bào)的稅是正確的,做賬時(shí)管理費(fèi)用少做進(jìn)項(xiàng)稅,第二個(gè)月才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整呢
答: 同學(xué)您好,可以補(bǔ)做,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))

