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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-15 13:41

您好,然后可以不用再進行處理了。

樂天派 追問

2017-07-15 13:42

@王老師:但是這樣增值稅貸方有余額

樂天派 追問

2017-07-15 13:44

@王老師:是借方余額

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 13:45

您好,不是貸方有余額,是借方有余額吧?

樂天派 追問

2017-07-15 13:45

@王老師:因為沒有結轉也沒計提

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 13:47

您好,沒關系,等以后有稅交的時候,抵頂就行了。

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相關問題討論
您好,然后可以不用再進行處理了。
2017-07-15 13:41:13
你好,可以這樣做會計分錄
2020-04-19 19:24:33
借:銀行存款22600 ? ? ? 貸:其他業(yè)務收入20000 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項2600
2022-06-30 11:06:24
你好,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和公司作廢的增值稅專用發(fā)票分別用一個文件袋先裝起來,年末用訂書機或者裝訂機分別訂起來就可以了
2020-05-18 11:00:57
您好 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
2019-06-21 10:02:38
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