
請問物業(yè)公司代開的增值稅專票,商戶沒有付錢,發(fā)票已開,已扣款,(次月發(fā)票作廢)可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-多交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,可以這樣做會計(jì)分錄
開票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
答: 你好,你是指開票時就交增值稅嗎?可以這樣做
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,繳納增值稅時分錄是借:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48 貸:銀行存款11650.48,收到退稅款分錄借:銀行存款11650.48貸:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48,現(xiàn)在對沖就可以是吧?
答: 你好,是的。


劇情在美,終究是戲 追問
2020-04-19 21:30
王瑞老師 解答
2020-04-19 21:36
劇情在美,終究是戲 追問
2020-04-19 21:43
劇情在美,終究是戲 追問
2020-04-19 22:07
王瑞老師 解答
2020-04-19 22:15
王瑞老師 解答
2020-04-19 22:16
劇情在美,終究是戲 追問
2020-04-19 22:21
劇情在美,終究是戲 追問
2020-04-19 22:21
王瑞老師 解答
2020-04-19 22:46
劇情在美,終究是戲 追問
2020-04-19 22:47
劇情在美,終究是戲 追問
2020-04-19 22:48
王瑞老師 解答
2020-04-19 23:00