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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-15 11:16

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

℡Xz。 追問

2017-07-15 11:23

老師  那么多分錄都要做嗎

鄒老師 解答

2017-07-15 11:25

你好,是的,這個就是轉(zhuǎn)出增值稅的整個過程的分錄

℡Xz。 追問

2017-07-15 11:32

@鄒老師 要付單據(jù)嗎   轉(zhuǎn)出的滯納金的分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2017-07-15 11:33

你好,需要附相應交款的單據(jù) 
借;營業(yè)外支出   貸銀行存款

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你好,借管理費用等 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末和銷項稅額等一起借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-06 11:32:54
費用發(fā)票的話,借:XX費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-07-14 08:13:08
學員你好,借:管理費用等 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-25 17:33:56
你好 正常的報廢是不需要轉(zhuǎn)出 管理不善導致的 需要轉(zhuǎn)出 借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 進項稅轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出 貸待處理財產(chǎn)損益
2019-11-02 10:15:33
你好,如果是費用發(fā)票,借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-19 20:27:31
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