
有一張10萬的專用增值稅費用發(fā)票,這個月只想要5萬,可以做:借 預(yù)付賬款 10萬貸 庫存現(xiàn)金 10萬借 管理費用 5萬 應(yīng)收稅金增值稅進項 0.85萬貸 預(yù)付賬款 5.85萬。然后下個月再做一次借 管理費用 3.55萬, 應(yīng)收稅金增值稅進項 0.60萬貸 預(yù)付賬款 4.15萬。這樣可以嗎?
答: 可以的
9月用庫存現(xiàn)金預(yù)付了一筆服務(wù)費。錯誤記賬為【借:管理費用—開辦費 貸庫存現(xiàn)金】10月才收到發(fā)票,可以調(diào)賬【借:預(yù)付賬款 貸:管理費用—開辦費借:管理費用—開辦費 貸:預(yù)付賬款】嗎?10月有發(fā)票,還需要什么?9月的賬需要什么嗎?
答: 你好,你的調(diào)賬是正確的,這樣做就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果我4月加油500元,5月的時候才收到發(fā)票,那我做賬的時候是借:預(yù)付賬款,庫存現(xiàn)金,然后我5月做賬借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,那這樣不就體現(xiàn)不出來4月的費用了,明明這個事情是在4月發(fā)生的呀,4月利潤不就變多了
答: 您好,是的,如果想要在4月份做費用,可以先預(yù)提費用 4月份 借:管理費用 貸:預(yù)提費用 同時 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 5月份來票 借:預(yù)提費用 貸:預(yù)付賬款 但是實務(wù)中,如果不是年底的話,一般不先預(yù)提,在來票時再做進費用

