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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-13 09:23

你好,可以的 
暫估入庫 
借;原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估

sunny 追問

2017-07-13 09:30

我這還牽涉到再加工,已經(jīng)賣出去了,進(jìn)項票還沒到,我分錄這么做,老師幫看看可對。1、采購時:借:原材料    應(yīng)交稅費(進(jìn)項)(發(fā)票沒到可需要做進(jìn)項這步暫估)貸:應(yīng)付賬款-暫估  2、領(lǐng)料時借:生產(chǎn)成本貸:原材料,產(chǎn)品完工入庫   3、 借:庫存商品   貸:生產(chǎn)成本   4、 銷售時借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(銷項稅)5、 結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品

鄒老師 解答

2017-07-13 09:31

你好,是的,就是這個流程

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相關(guān)問題討論
你好,可以的 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2017-07-13 09:23:45
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
沒有到票,只能暫估入庫 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 然后到票后 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2018-07-04 10:28:44
借原材料貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-07-29 12:39:07
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