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送心意

易 老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-12-16 10:53

同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的,涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整

Q 追問

2022-12-16 11:13

去年的商品有些發(fā)票回不來,我在匯算清繳時(shí),已經(jīng)做了成本的調(diào)減,但是暫估商品入庫時(shí),我掛的應(yīng)付賬款-暫估款,這個(gè)科目最后有余額,不知道怎么處理?
由于沒有發(fā)票,是個(gè)人付款的、

易 老師 解答

2022-12-16 11:20

暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款

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去年的商品有些發(fā)票回不來,我在匯算清繳時(shí),已經(jīng)做了成本的調(diào)減,但是暫估商品入庫時(shí),我掛的應(yīng)付賬款-暫估款,這個(gè)科目最后有余額,不知道怎么處理? 由于沒有發(fā)票,是個(gè)人付款的、
2022-12-16 11:13:52
你好; 你暫估的成本是否是真實(shí)發(fā)生的; 如果是真實(shí)發(fā)生的 麻煩你發(fā)下之前分錄 。? 與你實(shí)際是否有什么差異; 同時(shí)你調(diào)整了。? 收到了發(fā)票 你可以調(diào)減處理的??
2022-03-28 14:02:07
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款這么做的嗎?如果是的話,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-28 14:07:43
你好 你這個(gè)暫估成本與你實(shí)際發(fā)生的發(fā)票有差異 嗎 ;這樣好判斷怎么處理
2021-07-12 11:31:27
你好,現(xiàn)在是收到了發(fā)票嗎?
2021-07-12 10:34:31
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