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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-17 13:48

你好 ;       你這個 暫估的結轉(zhuǎn)成本 ; 是否與你 實際發(fā)票有差異金額。    因為考慮是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的  

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-17 14:27

是的,實際的比暫估的要少

meizi老師 解答

2022-05-17 14:31

 你好 ;         那你就紅沖暫估 ; 先紅沖 ;在去紅沖成本哈 ;    跨年先做暫估入庫的紅字(借:庫存商品 貸應付暫估款 ),再用以前年度損益調(diào)整庫存商品

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-17 15:20

暫估的時候 借:庫存商品 貸應付暫估款 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品   跨月 收到發(fā)票做   紅字借:庫存商品 貸應付暫估款 紅字 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品      跨年是紅字(借:庫存商品 貸應付暫估款 ),再用以前年度損益調(diào)整庫存商品

這樣理解對嗎

用以前年度損益調(diào)整庫存商品  是調(diào)整主營業(yè)務成本多計提或者少計提了 所以貸方的庫存商品只要寫成本總額就可以 不用調(diào)數(shù)量對嗎?

meizi老師 解答

2022-05-17 15:24

 你好;   你跨年了      是的。 就是這樣理解的 ;  對的 只是調(diào)整成本金額差異   

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可以的,可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10
借庫存現(xiàn)金17萬,貸利潤分配未分配利潤?17萬? ?借未分配利潤,8千貸應交稅費,8千借應交稅費8千 貸銀行,8千 借營業(yè)外支出1千,,貸銀行,1千,
2021-03-08 16:40:51
你好 ;? ? ? ?你這個 暫估的結轉(zhuǎn)成本 ; 是否與你 實際發(fā)票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24
你好,涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
2022-04-22 09:27:26
你好!你的理解很對 如果跨年了,需要記入以前年度損益調(diào)整科目的
2021-05-24 10:50:10
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