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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-11 16:55

你好!你紅字沖減這個分錄。然后做正確的。 
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入

May 追問

2017-07-11 16:57

老師,不應(yīng)該是貸管理費用嗎

宋生老師 解答

2017-07-11 16:59

你好!效果都是一樣。你可以沖減管理費用

May 追問

2017-07-11 17:06

@宋老師:老師,涉及到現(xiàn)金,銀行存款也能這樣沖銷嗎?

宋生老師 解答

2017-07-11 17:07

你好!沒明白你的意思。你舉個例子看下?

May 追問

2017-07-11 17:10

@宋老師:我這筆賬涉及到銀行存款啊

宋生老師 解答

2017-07-11 17:14

你好!那個是你買東西的。沒關(guān)系的。后面沖減是針對管理費用的。不針對銀行存款

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關(guān)的成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你是一般還是小規(guī)模
2019-03-16 16:33:54
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
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