
老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
掛靠社保:社保個(gè)擔(dān)100,單位擔(dān)200,收到現(xiàn)金600,工資表做工資100+300=400。計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資400貸:應(yīng)酬-工資400計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保(單位擔(dān))200貸:應(yīng)酬-社保(單位擔(dān))200發(fā)放工資:借:應(yīng)酬-工資400貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)擔(dān))100貸:銀300銀行扣社保:借:應(yīng)酬-社保(單位擔(dān))200借:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)擔(dān))100貸:銀300收到600:借:庫現(xiàn)600貸:其他應(yīng)收款-XX600以上分錄以及收到600的貸方科目對(duì)嗎?如果借方是銀行存款600,那貸方科目是什么?
答: 掛靠社保的你們不做代收代付?還得報(bào)個(gè)稅?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師下午好!公司計(jì)提工資時(shí),把社保部分減出來了,繳納社保時(shí),直接這樣做分錄了:借:管理費(fèi)用——公司 3000 其他應(yīng)收款——個(gè)人 1000 貸:銀行存款—— 4000現(xiàn)在其他應(yīng)收款——個(gè)人的應(yīng)該怎么把它沖平呀?
答: 您好 其他應(yīng)收款——個(gè)人的 發(fā)放工資的時(shí)候沒有扣除嗎

