
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
掛靠社保:社保個擔(dān)100,單位擔(dān)200,收到現(xiàn)金600,工資表做工資100+300=400。計提工資:借:管理費用-工資400貸:應(yīng)酬-工資400計提社保:借:管理費用-社保(單位擔(dān))200貸:應(yīng)酬-社保(單位擔(dān))200發(fā)放工資:借:應(yīng)酬-工資400貸:其他應(yīng)收款-社保(個擔(dān))100貸:銀300銀行扣社保:借:應(yīng)酬-社保(單位擔(dān))200借:其他應(yīng)收款-社保(個擔(dān))100貸:銀300收到600:借:庫現(xiàn)600貸:其他應(yīng)收款-XX600以上分錄以及收到600的貸方科目對嗎?如果借方是銀行存款600,那貸方科目是什么?
答: 掛靠社保的你們不做代收代付?還得報個稅?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師下午好!公司計提工資時,把社保部分減出來了,繳納社保時,直接這樣做分錄了:借:管理費用——公司 3000 其他應(yīng)收款——個人 1000 貸:銀行存款—— 4000現(xiàn)在其他應(yīng)收款——個人的應(yīng)該怎么把它沖平呀?
答: 您好 其他應(yīng)收款——個人的 發(fā)放工資的時候沒有扣除嗎


.??.lucky star.? 追問
2021-12-16 16:34
bamboo老師 解答
2021-12-16 16:34
.??.lucky star.? 追問
2021-12-16 16:41
bamboo老師 解答
2021-12-16 16:43
bamboo老師 解答
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2021-12-16 16:49
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2021-12-16 17:02
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2021-12-16 17:04
bamboo老師 解答
2021-12-16 17:29