老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

就是按進項發(fā)票和銷項發(fā)票上的總金額一起計稅了?
答: 你好,如果是購銷合同,按購進+銷售含稅金額計算印花稅
知道銷項稅,如何開進項發(fā)票金額?知道進項如何開銷項發(fā)票金額?
答: 銷項-進項=增值稅 一般根據(jù)稅負 (銷項-進項)/不含稅收入=稅負
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項專票金額太大(且為一張發(fā)票),銷項發(fā)票很少,該如何處理呢
答: 你好,那只能是認證結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣 你以后可以讓供應(yīng)商把一張發(fā)票分開多張開具
老師好,在進項發(fā)票和銷項發(fā)票上,我只要把握兩個事項:1是進項數(shù)量大于等于銷項數(shù)量,2是進項稅額盡量接近銷項稅額,我只要把握好這兩個事項就可以,我這樣理解你覺得對嗎
印花稅,是增值稅進項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
進項發(fā)票不含稅金額大于銷項不含稅金額,但是進項發(fā)票稅額小于銷項稅額,這樣沒什么吧,只要進項稅額低于銷項稅額就要交稅吧?
老師,進項發(fā)票的稅率和銷項稅率不一致,還可以銷項稅額減進項稅額嗎,還是說只有同稅率進行發(fā)票和銷項發(fā)票才可以抵減呢
11月收到兩張進項發(fā)票,開出一張銷項發(fā)票,進項稅額大于銷項稅額,在發(fā)票勾選平臺需要勾選嗎?然后多出來的進項稅怎么處理

