總公司轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元電費(fèi)給分公司,分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問(wèn)
您好,這種分公司要開(kāi)分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問(wèn)
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬(wàn),但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問(wèn)
如實(shí)按10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

公司購(gòu)入甲材料5000千克、單價(jià)24元,乙材料2000千克,單價(jià)19元,增值稅稅率13%,用銀行存款全部付清。做出相關(guān)賬務(wù)處理
答: 你好同學(xué),借原材料,甲材料120000借原材料,乙材料38000借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20540貸銀行存款。178540
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí),(借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時(shí),( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時(shí)借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
答: 借;相關(guān)科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)0.01
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模不能開(kāi)增值稅專用發(fā)票去稅務(wù)局代開(kāi)回來(lái)如何做賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款 銀行存款 貸; 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
答: 是的,您寫的分錄是正確的。









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