某企業(yè)為增值稅一般納稅人,自行研究開發(fā)一項技術(shù),共發(fā)生研發(fā)支田550萬元,其中,研元階段及王D 出400萬元,取得可抵扣增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為48萬元,開發(fā)階段結(jié)束研究開發(fā)項目達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn),不考慮其他因素,下列各項4 出會計處理表述正確的是( )。○ A、確認(rèn)管理費用150萬元,確認(rèn)無形資產(chǎn)400萬元○ B、確認(rèn)管理費用150萬元,確認(rèn)無形資產(chǎn)448萬元○ C、確認(rèn)管理費用100萬元,確認(rèn)無形資產(chǎn)352萬元○ D、確認(rèn)管理費用100萬元,確認(rèn)無形資產(chǎn)450萬元
直率的鴕鳥
于2022-11-21 13:19 發(fā)布 ??622次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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你好,題目的數(shù)字再發(fā)一下
2022-11-21 13:20:35

您好!這個是可以抵扣進(jìn)項的。
2018-06-15 16:14:30

同學(xué)你好
1.借原材料82
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10.4
貸銀行存款92.4
2.借固定資產(chǎn)1500
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)15
貸銀行存款1515
2023-01-02 10:23:20

你好
借:管理費用—辦公費??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2022-02-19 10:42:17

你好
一般納稅人收到個體工商戶代開的增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:庫存商品或原材料 ,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
貸:應(yīng)付賬款等科目
2020-09-11 14:46:23
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