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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-03 16:51

你好!可以的。你直接沖減就算了

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您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:固定資產(chǎn) 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
2019-12-04 11:03:56
借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-20 10:29:19
這個(gè)沒(méi)有金額限制的,如果你公司需要管理這個(gè)物品,那就入固定資產(chǎn),如果不用,金額不超5000的直接入費(fèi)用就可以了。
2016-09-02 14:43:13
你好! 應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 …計(jì)提折舊時(shí),是不影響固定資產(chǎn)原值的(所以不可以貸固定資產(chǎn),應(yīng)該貸累計(jì)折舊科目)
2020-06-28 11:48:25
您好,您的處理是正確的。最后將以前年度損益調(diào)整余額計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2020-06-01 15:46:07
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