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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-15 10:21

您好
如果沒有凈殘值的話 分錄可以這么寫

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相關問題討論
您好 借:管理費用 借方紅字 借:固定資產 借方藍字 借:管理費用 貸:累計折舊
2019-12-04 11:03:56
借固定資產借管理費用負數(shù)
2019-04-20 10:29:19
這個沒有金額限制的,如果你公司需要管理這個物品,那就入固定資產,如果不用,金額不超5000的直接入費用就可以了。
2016-09-02 14:43:13
你好! 應該是:借:管理費用-折舊 貸:累計折舊 …計提折舊時,是不影響固定資產原值的(所以不可以貸固定資產,應該貸累計折舊科目)
2020-06-28 11:48:25
您好,您的處理是正確的。最后將以前年度損益調整余額計入利潤分配-未分配利潤。
2020-06-01 15:46:07
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